Упрощенная система налогообложения кажется простой только на первый взгляд. Ошибки в декларации по УСН — неверный код дохода, неподтвержденные расходы (при объекте «доходы минус расходы»), пропущенный минимальный налог, неправильный расчет авансов — приводят к доначислениям, пеням и блокировке счета. Особенно сложно тем, кто совмещает УСН с патентной системой или имеет облагаемые операции по НДС. Штатный бухгалтер часто путает момент признания доходов (кассовый метод) или забывает про лимиты. Самостоятельно сдать отчетность по УСН без риска сложно. Нужен специалист, который проверит КУДиР, рассчитает авансы и подготовит декларацию под ключ.
Результат: полностью заполненная и сданная декларация по УСН с корректными авансовыми платежами, правильно учтенными доходами и расходами. Мы защищаем ваши вычеты и отвечаем на требования ФНС. Никаких доначислений по камеральной проверке.
Как мы готовим и сдаем отчетность по УСН
Мы берем на себя полный цикл подготовки декларации по УСН за любой отчетный и налоговый период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). Сначала запрашиваем книгу учета доходов и расходов (КУДиР), выписки по расчетным счетам, кассовые документы, авансовые отчеты. Проверяем правильность признания доходов по кассовому методу — дата поступления денег на счет или в кассу. Если выбран объект «доходы минус расходы», анализируем каждый расход на соответствие закрытому перечню из статьи 346.16 НК РФ: материалы, зарплата, аренда, проценты по кредитам, страховые взносы и другие. Отдельно проверяем лимиты: остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей, доход за год не более 200 млн рублей (с учетом коэффициента-дефлятора). Рассчитываем авансовые платежи за каждый квартал и сверяем их с уплаченными суммами. Определяем, нужно ли платить минимальный налог (1% от доходов, если он превысил обычный налог). Заполняем все разделы декларации: титульный лист, разделы 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2 (при наличии торгового сбора), раздел 3 (целевое финансирование). Проводим форматно-логический контроль и сдаем декларацию через ТКС.
Кому подходит услуга
Индивидуальным предпринимателям и организациям на УСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы». Тем, кто совмещает УСН с патентом — требуется корректно распределить страховые взносы. Компаниям, которые потеряли право на УСН в середине года — нужно сдать переходную декларацию. Также услуга подходит тем, у кого штатный бухгалтер в отпуске или уволился, а декларацию нужно сдать в ближайшие дни. Особенно актуально при закрытии годовой отчетности, когда важна каждая копейка налога.
Какие задачи решает услуга
Исключает ошибки в расчете авансовых платежей — вы не переплачиваете и не получаете пени за занижение. Помогает легально уменьшить налог на страховые взносы. Корректно учитывает расходы при объекте «доходы минус расходы» — только то, что разрешено НК РФ. Снижает риск камеральной проверки с выездом на предприятие. Экономит время главбуха — он занимается текучкой, а декларацию готовим мы. Защищает от требования о представлении пояснений по расхождениям в контрольных соотношениях.
Выгода клиента при работе с компанией
Гарантия правильного расчета авансов и минимального налога. Мы проверяем каждый квартал: не пропустили ли вы аванс, не завысили ли расходы, не забыли ли про минимальный налог. Исключаем штрафы по статье 122 НК РФ (20% от неуплаченной суммы)
Легальная минимизация налога за счет страховых взносов. Помогаем ИП и ООО уменьшить налог на уплаченные страховые взносы за себя и работников. Показываем, как правильно заполнить раздел 2.1.1, чтобы налоговая приняла вычет без вопросов
Экономия на штатном бухгалтере. Стоимость нашей услуги в 2-3 раза ниже, чем зарплата отдельного сотрудника. Вы не нанимаете человека в штат, а заказываете подготовку только на период сдачи отчетности
Защита при совмещении УСН с патентом. Корректно распределяем страховые взносы между видами деятельности, чтобы не потерять право на уменьшение налога по УСН. Даем инструкцию по раздельному учету
Почему стоит передать отчетность УСН на аутсорсинг?
Передача подготовки и сдачи отчетности УСН на аутсорсинг позволяет снизить нагрузку на бизнес и минимизировать риски ошибок. Специалисты берут на себя проверку данных учета, корректность расчетов налога и формирование отчетности в соответствии с требованиями законодательства.
Аутсорсинг отчетности по УСН помогает своевременно сдать отчетность в налоговые органы и избежать штрафов за нарушения сроков или некорректные данные. Мы сопровождаем сдачу отчетности до подтверждения ее приема и оперативно реагируем на возможные вопросы со стороны налоговой.
Передавая отчетность УСН профессиональным бухгалтерам, вы исключаете необходимость содержать штатного специалиста для решения разовых или периодических задач. Мы оказываем бухгалтерские услуги по УСН для ИП и ООО и подбираем оптимальный формат сотрудничества с учетом особенностей бизнеса.
Почему стоит выбрать «Линкей»?
Специалисты аудиторской группы «Линкей» имеют практический опыт подготовки и сдачи отчетности УСН для ИП и ООО на упрощенной системе налогообложения. Мы хорошо понимаем требования налогового законодательства и знаем, на какие моменты обращают внимание налоговые органы при проверке отчетности.









